Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Objednávky ŠÚ SR zoznam

Objednávky

Záznamov na stranu
Číslo objednávky Dátum vyhotovenia objednávky Dátum zverejnenia objednávky Popis objednaného plnenia Celková odhadovaná hodnota v eurách s DPH
42/2022-16000 4.10.22 dobitie kreditov na stravovacie karty na 10/22 4600.0
18/2023-12000 1.6.23 1.6.23 skartácia vyradených registratúrnych záznamov 220.0
17/2023-12000 1.6.23 1.6.23 strava - kredity VI. 2023 825.0
18/2023-13000 31.5.23 1.6.23 Nákup stravných jednotiek (dobitie kreditov) pre zamestnancov na jún 2023 1694.0
126/23-230 30.5.23 31.5.23 Súprava plagátových líšt - A0, A1, A2 1143.0
125/23-230 30.5.23 31.5.23 Výkon školenia BOZP&OPP pre nových zamestnancov (2 osoby) a zamestnancov pracujúcich na dohodu (2 osoby) ŠÚ SR v objekte Westend Plazza 129.6
17/2023-13000 25.5.23 1.6.23 Dodávka a výmena čítacích jednotiek dochádzkového systému v budove Pracoviska ŠÚ SR v Trenčíne 2158.2
16/2023-12000 25.5.23 29.5.23 jarná deratizácia priestorov pracoviska Trnava 96.0
15/2023-12000 25.5.23 29.5.23 servisná prehliadka služ. vozidla - KM Senica 150.0
124/23-230 24.5.23 26.5.23 Dodávka a montáž CCTV pre budovu ŠÚ SR v Nitre, Rázusová 9, 949 55 Nitra 2962.8
123/23-230 23.5.23 29.5.23 Vybudovanie Registra podnikov, tak ako je popísaný v schválenom ITMS 311071BLR4 - Vybudovanie informačného systému Registrov Podnikov 419196.0
122/23-230 23.5.23 26.5.23 Realizácia údržby diela a podpory prevádzky v zmysle Zmluvy č. ZML-1-11/2019-900 o elektronickom informačnom systéme pre prípravu, zber, štatistické spracovanie a disemináciu cenzových dát sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 321120.0
121/23-230 19.5.23 26.5.23 Automatický kávovar De´Longhi Magnifica Compact ECAM 22.115.B - 1 ks + spotrebný materiál 696.77
120/23-230 19.5.23 26.5.23 Ročné predplatné časopisov na rok 2024 - 1. Poradca v počte 3ks; 2. Zákony I až VI v počte 2ks 230.0
119/23-230 19.5.23 26.5.23 Poskytnutie služieb údržby a služieb podpory prevádzky systému elektronickej správy registratúry. 1401.25
118/23-230 19.5.23 26.5.23 Revízia a kontrola elektrických spotrebičov skupiny D - Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch v Školiacom stredisku Klátova Nová Ves. 1440.0
18200-1081/2023 18.5.23 19.5.23 Autobatéria Bosch 12V 52Ah 470 A pre služobné motorové vozidlo KIA C´eed KE 163 HJ (SNV). 120.0
117/23-230 18.5.23 26.5.23 Servis spojený s odbornou prehliadkou a údržba zdvíhacích zariadení v budove ŠÚ SR Miletičova 3 v Bratislave - 2 kvartál roka 2023 250.0
116/23-230 18.5.23 26.5.23 Stravné jednotky (e-kupóny) v počte 2379 ks v hodnote 5,50 €/ks - pripísanie na elektronické stravovacie karty zamestnancov. 12740.38
18200-1081/2023 16.5.23 19.5.23 Diagnostika zameraná na zistenie funkčnosti autobatérie na služobnom motorovom vozidle KIA C´eed KE 163 HJ (SNV). 45.0
115/23-230 16.5.23 17.5.23 Revízna kontrola a tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov v budovách ŠÚ SR na Miletičovej 3 v Bratislave a v Školiacom stredisku Klátova Nová Ves 1059.78
114/23-230 15.5.23 17.5.23 Poskytnutie právnych služieb 4500.0
113/23-230 12.5.23 17.5.23 Výkon školenia BOZP a OPP pre zamestnancov pracujúcich na dohodu (2 osoby) ŠÚ SR 64.8
112/23-230 12.5.23 17.5.23 Kosenie a mulčovanie v celom areáli parku a zostrih kríkov okolo fontány v Školiacom stredisku ŠÚ SR Klátova Nová Ves 2150.0
19/2023-17000 11.5.23 19.5.23 Sťahovanie KM Poprad z ul. 1. mája 220/19 na Nábrežie Jana Pavla II. 439, prevoz vyradeného majetku na zberný dvor PP, prevoz nadbytočného majetku na ŠÚ SR - pracovisko Prešov , Plzenská 2 na deň 30.5.2023, 8.00 672.0
16/2023-13000 11.5.23 24.5.23 Vyčistenie odtokov a kanalizácie na toaletách v budove Pracoviska ŠÚ SR v TN- havarijný stav 190.0
111/23-230 11.5.23 17.5.23 Vykonanie servisu na AED prístroji (defibrilátor) 504.0
110/23-230 11.5.23 17.5.23 Konzultačné služby v oblasti medzinárodných účtovných štandardov aplikovaných v poisťovníctve, ktorých cieľom je posúdenie zhody medzi metodikou ESA 2010 a medzinárodným štandardom IFRS 17 10680.0
2/2/2023-15000 9.5.23 17.5.23 Výmena filtrov, oleja, čistenie bŕzd, prezutie pneumatík a servisná prehliadka AUS ZA 859 EF 240.0
18/2023-17000 9.5.23 19.5.23 Vývoz vyradeného majetku na zberný dvor Technické služby mesta Prešov 30.0
109/23-230 9.5.23 17.5.23 Kontrola nefunkčnej klimatizácie a vypustenie a napustenie nového chladiva na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb 2.0 TDI, ev. č. BL 122 NG - vodič F. Kollár 320.0
108/23-230 5.5.23 17.5.23 Listová samolepiaca obálka C5 - 2000ks; Listová samolepiaca obálka DL s okienkom - 3000ks 188.5
107/23-230 5.5.23 17.5.23 1000 ks papierových zakladačov (grafické podklady k objednávke - PDF formát) 1224.0
106/23-230 4.5.23 4.5.23 Konzultačné služby, poradenské služby a služby projektového riadenia a dohľadu pre oblasť webového sídla ŚÚ SR v rozsahu 256 hodín. 23347.2
15/23-14000 3.5.23 18.5.23 oprava mot. vozidla Škoda Fabia NR 136 CG 320.0
15/1/2023-15000 3.5.23 5.5.23 Pravidelná servisná prehliadka po roku AUS ZA259GR 350.0
1/3/2023-15000 3.5.23 17.5.23 kontrola hasiacich prístrojov pracovisko Dolný Kubín 40.0
105/23-230 3.5.23 4.5.23 3 ks Licencie programu UltraEdit 508.2
28/2023-16000 2.5.23 4.5.23 dobitie kreditov na stravovacie karty na 05/23 5012.0
27/2023-16000 2.5.23 4.5.23 stravné lístky na 05/23 2758.0
18200-1081/2023 2.5.23 9.5.23 Dobitie stravných kreditov na stravovacie karty - máj 2023 1732.5
14/23-14000 2.5.23 18.5.23 odtiahnutie nepojazdného mot. vozidla Škoda Fabia NR 136 CG 100.0
14/2023-12000 2.5.23 2.5.23 strava - kredity V. 2023 808.5
14/1/2023-15000 2.5.23 5.5.23 Dobitie kreditov na stravu 2139.5
13/1/2023-15000 2.5.23 5.5.23 Čistenie kanalizácie v budove na Framborskej ul. 130.0
17/2023-17000 28.4.23 19.5.23 Stravovacie kredity 1617.0
15/2023-13000 28.4.23 2.5.23 Dobitie stravných jednotiek zamestnancom na máj 2023 1617.0
104/23-230 28.4.23 4.5.23 Vypracovanie projektového energetického hodnotenia budovy (PEHB) Štatistického úradu SR v Žiline, Trnave a Nitre na základe indikatívnej CP. 6120.0
103/23-230 28.4.23 4.5.23 Poskytnutie právnych služieb: Vypracovanie návrhu zmluvy k zákazke "Poskytovanie servisných služieb pre Integrovaný štatistický informačný systém a pre Integrovaný volebný informačný systém". 2160.0
102/23-230 28.4.23 4.5.23 Zákonník práce - Veľký komentár, Marcel Dolobáč a kolektív - 1 ks 143.0
13/2023-12000 27.4.23 27.4.23 prezutie pneumatík služ. vozidla - KM D. Streda 40.0
100/23-230 27.4.23 4.5.23 Kúpa a výmena tienidla ľavého zadného svetla na služobnom motorovom vozidle PEUGEOT PARTNER 110.0
099/23-230 26.4.23 27.4.23 Výkon školenia BOZP a OPP pre nových zamestnancov - 2 osoby a zamestnancov pracujúcich na dohodu - 5 osôb ŠÚ SR a v objekte Westend Plazza 226.8
098/23-230 26.4.23 27.4.23 Kúpa a prezutie 1 ks pneumatiky PIRELLI 235/45 R18 P7 CINTURATO 94W MFS na služobné motorové vozidlo Škoda Superb, ev. č. BL 907 VD - vodič M. Bartek a kúpa1 ks brzdový kotúč na služobné motorové vozidlo PEUGEOT PARTNER ev. č. BA 331 W 430.0
097/23-230 26.4.23 27.4.23 Toner HP CF410A0A č. 410A čierny originálny - 3 ks 250.13
16/2023-17000 25.4.23 19.5.23 Oprava WC muži na 3. podlaží, Plzenská 2 90.0
15/2023-17000 25.4.23 27.4.23 Oprava multifunkčného zariadenia CANON MF 247 70.0
26/2023-16000 24.4.23 27.4.23 WC kombi spodný 5ks,WC kombi zadný 5ks,WC sedátko 10ks 1250.0
14/2023-13000 24.4.23 2.5.23 Výmena magnetického zámku na dverách pri vstupe na pracovisko 90.0
096/23-230 24.4.23 9.5.23 Toner HP W2070A č. 117A čierny originálny - 3 ks 132.16
095/23-230 24.4.23 27.4.23 Opakovaná odborná prehliadka a odborná skúška vyhradeného elektrického zariadenia - osvetlenie parku v Školiacom stredisku ŠÚ SR Klátova Nová Ves 96.0
094/23-230 21.4.23 24.4.23 Služby expertov a rozvoja diela 143376.0
1/5/2023-15000 20.4.23 25.4.23 Pnematiky + výmena na AUS ZA381HL 270.0
12/1/2023-15000 20.4.23 20.4.23 Čistiace potreby 170.0
3/2023-ZH-16000 19.4.23 27.4.23 oprava defektu AUS BB 720 DS 55.0
14/2023-17000 19.4.23 27.4.23 Kalibrovanie alkohol testera a náhradné náustky 30.0
093/23-230 19.4.23 24.4.23 Služby expertov a rozvoja diela 21780.0
092/23-230 19.4.23 24.4.23 Služby expertov a rozvoja diela 120120.0
091/23-230 19.4.23 19.4.23 Stravné jednotky (e-kupóny) v počte 2160 ks v hodnote 5,50 €/ks - pripísanie na elektronické stravovacie karty zamestnancov, na základe Rámcovej zmluvy o zabezpečení stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet. 11567.56
090/23-230 19.4.23 19.4.23 Reaktivácia licencie aplikácie Disig Desktop Singer 3.0 48.0
089/23-230 18.4.23 19.4.23 Rozšírenie informačného systému INTRANET-SK 27360.0
088/23-230 17.4.23 19.4.23 Deratizácia a dezinsekcia v budove ŠÚ SR Miletičova 3, Bratislava. Realizácia zákazky je plánovaná 2* v roku 2023 (apríl/október) 380.0
087/23-230 17.4.23 19.4.23 Modernizácia IS Evidencia požiadaviek zákazníkov ŠÚ SR (projekt_2077) 727920.0
086/23-230 17.4.23 19.4.23 Modernizácia DATAcube a OPENDATA platformy (projekt_2078) 977400.0
13/2023-13000 14.4.23 19.4.23 Odborný orez drevín v areály kontaktného miesta v Prievidzi 260.0
085/23-230 13.4.23 17.4.23 Sezónna výmena kompletov - montáž/demontáž pre služobné motorové vozidlá 360.0
084/23-230 13.4.23 17.4.23 Výkon školenia BOZP a OPP pre 1 dohodára ŠÚ SR a pre 3 EMOS študentov z Mendelovej univerzity v Brne v objekte WP 129.6
25/2023-16000 12.4.23 20.4.23 zájazd zamestnanci ŠÚ SR - Praha ubytovanie a doprava 8500.0
24/2023-16000 12.4.23 20.4.23 prezutie pneumatík na AUS 916 FX a AUS 181 GU 50.0
083/23-230 12.4.23 17.4.23 Výmena automatických hlásičov - nefunkčné 3 ks, na základe vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z., po štvrťročnej kontrole EPS v objekte na Miletičova 3, Bratislava 412.8
082/23-230 12.4.23 17.4.23 Periodická odborná prehliadka vyhradených elektrických zariadení a Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradených elektrických zariadení 2*krát v roku - apríl/október 2023 9800.0
081/23-230 12.4.23 17.4.23 Výroba menoviek označenia dverí ŠÚ SR (plotrovaná biela PVC fólia) 24.0
23/2023-16000 11.4.23 12.4.23 oprava plynového kotla Viessmann 800.0
080/23-230 5.4.23 12.4.23 Poskytovanie služieb hardverovej a softvérovej podpory zariadení v dátových centrách objednávateľa. 243432.0
2/2023-LC-16000 4.4.23 12.4.23 spílenie vyschnutého stromu v objekte ŠÚ SR LC 170.0
12/2023-13000 4.4.23 12.4.23 Nákup 1 ks zimnej pneumatiky a jej výmena na disk 80.0
1/2023-LC-16000 4.4.23 12.4.23 letné pneumatiky, prezutie a výmena kolies na AUS BB 027 DL 220.0
079/23-230 4.4.23 12.4.23 Zabezpečenie fotografovania na odovzdávaní cien národného kola Európskej súťaže v štatistike v stredu 5.04. 2023 a dodanie fotografií z eventu do 11.04.2023 156.0
22/2023-16000 3.4.23 3.4.23 dobitie kreditov na stravovacie karty na 04/23 4270.0
21/2023-16000 3.4.23 3.4.23 stravné lístky na 04/23 2410.0
18200-1081/2023 3.4.23 3.4.23 Dobitie stravných kreditov na stravovacie karty - apríl 2023 1485.0
12/2023-12000 3.4.23 3.4.23 strava - kredity IV. 2023 693.0
11/2023-13000 3.4.23 3.4.23 Výmena letných pneumatík za zimné, vyváženie, kontrola kolies na 3 služobných autách. 150.0
078/23-230 3.4.23 12.4.23 Požadované rozšírenie softvérového diela ESŠÚ 202380.0
077/23-230 3.4.23 12.4.23 Konfiguračné zmeny pre inteligentné ukladanie príloh záznamov na disku - HD13227 9600.0
075/23-230 3.4.23 12.4.23 20 ks menovka na stôl DURABLE DeLuxe 61*150 mm - 10 balení/2ks 306.0
13/2023-17000 31.3.23 27.4.23 Stravovacie kredity 1287.0
11/1/2023-15000 31.3.23 4.4.23 Dobitie kreditov na stravu 1705.0
10/2023-13000 31.3.23 3.4.23 Dobitie stravných kreditov zamestnancom na apríl 2023. 1386.0
074/23-230 30.3.23 31.3.23 Nákup darčekových poukážok pre ocenené tímy v národnom v národnom kole Európskej súťaze v štatistike 2022/2023 3500.0
Záznamov na stranu

/wps/portal/ext/aboutus/economy/orders Objednávky ŠÚ SR zoznam Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R872AT0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /Objednávky Štatistického úradu SR